日期: 2025-02-07 11:32:13 来源:
目 录
第一部分 广西社会科学院概况
(一)主要职责
(二)机构设置情况
第二部分 广西社会科学院2025年单位预算情况说明
一、收支总体情况说明
二、收入总体情况说明
三、支出总体情况说明
四、政府性基金预算情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、事业单位相关运行经费情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
一、收入类名词解释
二、支出类名词解释
第四部分 广西社会科学院2025年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
广西社会科学院2025年单位预算公开
第一部分 广西社会科学院概况
(一)部门主要职责
广西社会科学院成立于1977年9月,是自治区人民政府直属的哲学社会科学综合研究机构。主要从事哲学社会科学研究,为经济社会发展决策提供咨询服务。其主要职责为:
1.根据我国国情和广西国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性问题,开展中长期战略研究;负责组织重大问题调研、承担并完成国家、自治区重点科研项目,发挥思想库、智囊团作用,为自治区党委、政府提供政策建议和咨询意见,为社会提供决策咨询服务。
2.开展马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习研究和宣传,进行经济、社会、历史、文化、民族等人文和哲学社会科学的基础和应用研究、普及宣传,为自治区党委、政府决策服务。
3.研究东南亚政治、外交、经济、历史、文化、民族等国际问题及中国与东盟合作发展问题,为广西对外开放提出意见和建议。
4.研究广西北部湾经济区开放开发问题,为北部湾经济区政治、经济、社会、文化、生态建设和对外开放合作提供政策建议和咨询意见。
5.向自治区党委、政府报送学术研究和思想理论方面的重要信息,反映学术界动态,报送重要对策性建议研究成果等。
6.加强社会科学学科建设和信息化建设,加强社会科学学术窗口建设,编辑出版哲学社会科学期刊,宣传理论、学术研究成果,对外开展学术交流与合作,促进广西哲学社会科学的繁荣与发展。
7.承担自治区党委、政府交办的重大报告的起草,承办中国-东盟智库战略对话论坛、两岸共同市场论坛等重要会议,以及扶贫攻坚任务等其他工作。
2025年,我院将扎实推进新型智库建设试点工作,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大及历届全会精神,深入贯彻习近平总书记关于中国特色新型智库建设、国家高端智库建设的重要指示批示精神,深入贯彻习近平总书记对广西工作的重要指示精神,以主动服务党委和政府决策为宗旨,以战略研究、公共政策研究为主攻方向,通过改革创新,激发活力,加快把广西社会科学院新型智库建成具有鲜明学科特色的西部一流专业智库,成为在服务对东盟开放合作及周边外交战略中具有一定国际影响力的高端智库,更好发挥自治区党委、政府“思想库”“智囊团”的作用,为建设壮美广西、共圆复兴梦想做出应有贡献。
(二)机构设置情况
根据自治区机构编制委员会《关于印发〈广西社会科学院机构编制方案〉的通知》(桂编〔2012〕257号)和自治区党委编办《关于调整广西社会科学院机构编制事项的批复》(桂编办复〔2021〕105号)的规定,对我院的机构进行撤并或更名。调整后,内设机构19个,其中管理机构5个,即办公室、人事处、科研处、智库处和党群处;科研辅助机构2个,即信息中心和院刊编辑部;科研机构12个,即哲学研究所、区域发展研究所、产业经济所、农业农村研究所、宏观经济研究所、东南亚研究所、民族研究所、社会学研究所、文化研究所、历史研究所、法学研究所(台湾研究中心)和越南研究所。
我院增挂广西北部湾发展研究院牌子,由北部湾(广西)经济区规划建设管理委员会办公室和我院共同组建,不增加人员编制,机构运转所需财政补助经费通过广西社会科学院单列。
我院还主管主办《学术论坛》《东南亚纵横》《经济与社会发展》和《沿海企业与科技》等4个学术期刊。
第二部分:广西社会科学院2025年单位预算情况说明
一、收支总体情况说明
2025年收入总预算5441.73万元,同比减少221.33万元,下降3.9%。支出总预算5441.73万元,同比减少221.33万元,同比下降3.9%。2025年预算总收入、支出下降的主要原因是响应自治区落实过紧日子的文件要求,压缩一般公共预算收入和支出。
二、收入总体情况说明
2025年收入总预算5441.73万元,同比减少221.33万元,下降3.9%。其中:
1.一般公共预算收入5284.13万元,同比减少223.93万元,下降4%;
2.政府性基金预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%;
3.国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长 0%;
4.财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%;
5.事业资金收入157.6万元,同比增加2.6万元,增长1.7%;
6.上年结余收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
三、支出总体情况说明
2025年支出总预算5441.73万元,基本支出预算4127.56万元,占支出总预算75%,同比减少195.32万元,下降4.52%;项目支出预算1314.17万元,占支出总预算25%,同比减少24.81万元,下降1.85%。
按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)一般公共服务支出100万元,占支出总预算的18.4%,同比增加100万元,增长100%,原因是宣传部支持办刊经费100万元从206科学技术支出类单独列201类科目支出。
(2)科学技术支出类科目4329.62万元,占支出总预算79.6%,同比减少266.1万元,下降5.8%。
(3)社会保障和就业支出类科目566.87万元,占支出总预算10.4%,同比减少28.46万元,下降4.78%。
(4)卫生健康支出类科目169.83万元,占支出总预算3.12%,同比减少10.22万元,下降5.68%。
(5)住房保障支出类科目275.40万元,占支出总预算5.1%,同比减少16.59万元,下降5.68%。
按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算4,127.56万元,占支出总预算75.8%,同比减少141.25万元,下降4.34%。其中:
人员类基本支出预算3,787.48万元,占基本支出预算91.73%,同比减少194.4万元,下降4.88%。
(1)工资福利支出预算3,416.69万元,占基本支出预算82.75%,同比减少198.43万元,下降5.49%。
(2)对个人和家庭的补助支出预算370.79万元,占基本支出预算8.98%,同比增加4.03万元,增长1.1%。
公用经费(商品和服务支出)预算340.08万元,占基本支出预算8.27%,同比减少2.12万元,下降0.62%。
2.项目支出预算
项目支出预算1314.17万元,占支出总预算24.2%,同比减少24.8万元,下降1.85%。
四、政府性基金预算情况说明
我院无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费129.58万元,同比减少1万元,下降0.8%。其中:
(1)2025年一般公共预算“三公”经费安排67.43万元.同比增加8万元,增长13.5%。其中:
因公出国(境)费21万元,比上年增长8万元,增加61.5%。增长原因受越南研究经费、越共、老挝口述史项目等出国调研访谈需要。
公务用车购置及运行费35.5万元,与上年持平。
公务接待费10.93万元,与上年持平。
(2)会议费安排35.77万元,同比减少7万元,下降16.4%。
(3)培训费26.38万元,同比减少2万元,下降7%。
七、事业单位相关运行经费情况说明
广西社会科学院2025年度机构运行经费指的是为保障运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年广西社会科学院的事业单位相关运行经费预算为340.08万元,比上年减少2.12万元,下降0.62%。
八、政府采购预算安排情况说明
2025年政府采购预算安排100.73万元,同比增加9.53万元,增长10.4%。其中面向中小企业采购额80.23万元,占总采购份额的80%。增长原因主要物业管理费采购。
九、国有资产占用情况说明
我单位办公地点为:广西南宁市青秀区新竹路5号。办公楼使用模式为:本单位单独完整使用一栋办公楼,按照该使用模式,我单位涉及物业管理的实际使用的办公楼及其附属建筑物建筑总面积为12000平方米。
2018年7月,我院实施公务用车制度改革后,重新核定的车辆编制为5辆,现实有车辆为5辆,全部为公务用车,其中院主要领导干部(正厅级)工作公务用车1辆,离退休老干部用车2辆,机要通信用车1辆,应急用车1辆。根据自治区公务用车制度改革领导小组办公室批复,同意我院全部人员纳入公务用车改革范围,其中院领导和机关本级5个行政管理部门的管理岗位工作人员30人采取发放公务交通补贴月均3.28万元,其他人员采取报销公务交通费用的方式保障出行。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目25个,预算资金1314.17万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
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第三部分 名词解释
一、收入类名词解释
(一)一般公共预算拨款
一般公共预算拨款:指财政单位当年核拨给单位的财政预算资金。
二、支出类名词解释
(一)功能支出类名词解释
1.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。
2.社会科学:反映用于社会科学方面的支出。
3.社会科学研究机构:反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他单位所属从事社会科学研究机构的基本支出。
4.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
5.其他文化体育与传媒支出:反映除(广播、电视、电影、版权管理等)上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。
6.宣传文化发展专项支出:反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
7.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
11.行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
12.行政单位医疗:反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.事业单位医疗:反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
15.住房改革支出:反映除(保险性安居工程支出、廉租住房、棚户区改造等)上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。
16.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(二)其他支出类名词解释
1.单位运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
5. “三公”经费:是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
第四部分 广西社会科学院2025年单位预算报表